湖北联投组织学习宣传贯彻《湖北省内部审计条例》
发布时间:2024-10-01 10:35
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2024年9月26日,湖北省十四届人大常委会第十二次会议表决通过了《湖北省内部审计条例》(以下简称《条例》)。9月30日上午,湖北省政府新闻办公室举办新闻发布会解读《条例》。集团高度重视本次条例发布与解读活动,精心组织集团总部及各出资公司共计98名内控审计条线人员收看直播新闻发布会,学习《条例》。
本次《条例》出台,为新时代湖北内部审计工作提供了强有力的制度支撑,对各行业、各领域建立健全内部审计监督体系具有重要的指导意义。
自改革重组以来,湖北联投党委高度重视内部审计工作,成立湖北联投党委审计委员会,多次研究部署内部审计工作,围绕审计管理机制完善、重点领域审计监督、内部审计工作体系优化、审计整改与结果运用、内部审计人才队伍建设等方面开展了一系列卓有成效的工作,全力提升内部审计工作质效,集团荣获“全省内部审计高质量建设试点单位”称号。
针对《条例》在完善内部审计管理机制、内部审计的职责权限、规范内部审计方法和程序、深化审计整改和结果运用等方面的新规定和新要求,结合集团实际,湖北联投将着力做好以下工作:
一是做好“外法内化”。按条例内容完善集团内部审计制度体系,制定符合本单位特点的内部审计程序、工作标准、操作规程等,加强内部审计工作制度化、规范化建设,依法开展内部审计。
二是落实机构人员保障。按照《条例》落实内审机构和人员队伍建设,完善内审机构和内审人员的考核机制,为扎实提升内部审计监督效能提供体制机制保障。
三是持续强化重点领域审计监督。围绕集团战略落地,突出风险导向,聚焦发展规划、重大决策、经营业务、风险管理等重点领域和关键环节,加强内部审计监督检查力度,筑牢筑稳安全防线。
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